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索 引 号: GZ000001/2019-00067 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 2018年度县市场监督管理局部门预算执行及其他财政收支审计工作顺利完成
文  号:
2018年度县市场监督管理局部门预算执行及其他财政收支审计工作顺利完成
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2019年5月28日,修文县审计局对县市场监督管理局2018年度部门预算执行和其他财政收支情况审计工作圆满完成,本次审计发现7个问题,提出县市场监督管理局应制定行之有效的管理措施加强专项资金监管,其财务人员应加强法规学习,单位应加强内控和监督约束机制,充分发挥内部监督作用等3条审计建议。

通过本次审计,在实际实施审计前,应先对项目总体情况进行研判,发现风险因素及内控弱点,并根据实际情况撰写实施方案,在总体把控的基础上将审计内容进行细化分解,充分考虑审计组员各项优势,以期提高审计效率;在实际实施时,应严格按照实施方案内容进行审计,细化的每项审计内容应充分考虑各风险因素及可能出现状况,大胆假设,小心求证;完成每项审计内容时应对审计过程进行回溯分析,并以是否履行必要审计程序和相关资金文件或实施方案的要求为准绳,研判每项审计内容存在的风险因素,若前期实施时有未考虑的风险因素,应要求被审计单位提供与风险因素相关的印证资料或审计组再次实施必要的审计程序(如外调取证、询问相关人员),并以此为支撑,将审计风险降至最低。

下一步,按照审计实施方案及相关要求,修文县审计局将于90日后对被审计单位整改情况进行回访,并完成项目资料的归档整理工作。

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